当前位置 : 首页>政府信息公开>法定主动公开内容>财政资金>财政预算及 “三公”经费
宁夏回族自治区教育考试院2018年部门预算
索引号 | 640000003/2021-00064 | 发文字号 | |
公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 自治区教育厅 |
公开形式 | 主动公开 |
宁夏回族自治区教育考试院2018年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
宁夏教育考试院2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
宁夏教育考试院成立于2006年2月,是自治区教育厅直属副厅级定额补助拨款的事业单位。内设5个副处级机构,分别为:办公室、信息处、高等教育招生考试处(简称“高招处”)、学历文凭自学和非学历社会教育考试处(简称“自考处”)、普通高中学业水平考试处(简称“学考处”)。目前我院人员编制为46人,实际在编在岗42人。考试院领导班子由4人组成,其中,院长为副厅级,副院长为正处级。主要工作职责是:贯彻执行党和国家以及自治区党委、政府关于教育考试和招生工作的各项方针、政策和法律法规;根据国家中等以上各类教育考试和招生工作规定,研制自治区相关教育考试和招生工作规定;组织实施全区中等及中等以上各类教育考试的命题、报名、施考、评卷、录取等工作;开展招生、考试的政策研究和宣传工作;承担非学历证书考试、资格考试及其他社会考试的组织实施,开展面向社会的考试服务等。
二、部门预算单位构成
对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:
从预算单位构成看,宁夏回族自治区教育考试院部门预算包括:宁夏回族自治区教育考试院本级预算、所属事业单位预算。纳入宁夏回族自治区教育考试院2018年部门预算编制的二级预算单位包括:
1、宁夏回族自治区教育考试院
宁夏回族自治区教育考试院2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 904.59 | 一、本年支出 | 904.59 | 904.59 |
|
(一)一般公共预算财政拨款 | 904.59 | (一)一般公共服务支出 |
|
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
| (二)外交支出 |
|
|
|
|
| (三)国防支出 |
|
|
|
|
| (四)公共安全支出 |
|
|
|
|
| (五)教育支出 | 721.01 | 721.01 |
|
|
| (六)科学技术支出 |
|
|
|
|
| (七)文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
| (八)社会保障和就业支出 | 116.21 | 116.21 |
|
|
| (九)医疗卫生与计划生育支出 | 24.94 | 24.94 |
|
|
| (十)节能环保支出 |
|
|
|
|
| (十一)城乡社区支出 |
|
|
|
|
| (十二)农林水支出 |
|
|
|
|
| (十三)交通运输支出 |
|
|
|
|
| (十四)资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
| (十五)商业服务业等支出 |
|
|
|
|
| (十六)金融支出 |
|
|
|
|
| (十七)国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
| (十八)住房保障支出 | 42.43 | 42.43 |
|
|
| (十九)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
| (二十)其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
|
|
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
| (一)一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
| (二)政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
收入总计 | 904.59 | 支出总计 904.59 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 自治区本级财力安排 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | 自治区本级财力安排 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | |||
小计 | 自治区经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | |||||||||
合计 | 904.59 | 904.59 | 904.59 | 904.59 |
|
|
|
|
|
| |
2050199 | 其他教育事务管理支出 | 501.01 | 501.01 | 501.01 | 501.01 |
|
|
|
|
|
|
2050204 | 高中教育 | 220 | 220 | 220 | 220 |
|
|
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 62.34 | 62.34 | 62.34 | 62.34 |
|
|
|
|
|
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.94 | 24.943 | 24.94 | 24.94 |
|
|
|
|
|
|
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 28.93 | 28.93 | 28.93 | 28.93 |
|
|
|
|
|
|
2101102 | 事业单位医疗 | 24.94 | 24.94 | 24.94 | 24.94 |
|
|
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 42.43 | 42.43 | 42.43 | 42.43 |
|
|
|
|
|
|
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2017年执行数
| 2018年预算数 | 2018年预算数与2017年执行数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 增减额 | 增减% | |
合计 | 1301.24 | 904.59 | 684.59 | 220 | -396.65 | -30.48% | ||
205 | 教育支出 | 1129.27 | 721.01 | 501.01 | 220 | -408.26 | -36.15% | |
20501 | 教育事务管理 | 541.61 | 501.01 | 501.01 |
| -40.6 | -7.5% | |
2050199 | 其他教育事务管理支出 | 541.61 | 501.01 | 501.01 |
| -40.6 | -7.5% | |
20502 | 普通教育 | 470.85 | 220 |
| 220 | -250.85 | -53.28% | |
2050202 | 小学教育 | 60.91 |
|
|
| -60.91 | -100% | |
2050204 | 高中教育 |
| 220 |
| 220 | 220 | 100% | |
2050205 | 高等教育 | 151.94 |
|
|
| -151.94 | -100% | |
2050299 | 其他普通教育 | 258 |
|
|
| -258 | -100% | |
20507 | 特殊教育 | 38.91 |
|
|
| -38.91 | -100% | |
2050701 | 特殊学校教育 | 38.91 |
|
|
| -38.91 | -100% | |
20599 | 其他教育支出 | 77.9 |
|
|
| -77.9 | -100% | |
2059999 | 其他教育支出 | 77.9 |
|
|
| -77.9 | -100% | |
208 | 社会保障和就业支出 | 84.21 | 116.21 | 116.21 |
| 32 | 38% | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 84.21 | 116.21 | 116.21 |
| 32 | 38% | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.73 | 62.34 | 62.34 |
| 18.61 | 42.56% | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.88 | 24.94 | 24.94 |
| 10.06 | 67.6% | |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 25.6 | 28.93 | 28.93 |
| 3.33 | 13% | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 27.27 | 24.94 | 24.94 |
| -2.33 | -8.5% | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 27.27 | 24.94 | 24.94 |
| -2.33 | -8.5% | |
2101102 | 事业单位医疗 | 27.27 | 24.94 | 24.94 |
| -2.33 | -8.5% | |
221 | 住房保障支出 | 60.49 | 42.43 | 42.43 |
| -18.06 | -29.86% | |
22102 | 住房改革支出 | 60.49 | 42.43 | 42.43 |
| -18.06 | -29.86% | |
2210201 | 住房公积金 | 46.36 | 42.43 | 42.43 |
| -3.93 | -8.48% | |
2210203 | 购房补贴 | 14.13 |
|
|
| -14.13 | -100% |
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 684.59 | 683.43 | 1.16 | |
301 | 一、工资福利支出 | 612.83 | 612.83 |
|
30101 | 基本工资 | 195.05 | 195.05 |
|
30102 | 津贴补贴 | 153.06 | 153.06 |
|
30103 | 奖金 | 109.98 | 109.98 |
|
30106 | 伙食补助费 |
|
|
|
30107 | 绩效工资 |
|
|
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.34 | 62.34 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 24.94 | 24.94 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.94 | 24.94 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 6.86 | 6.86 |
|
30114 | 医疗费 |
|
|
|
30199 | 其他工资福利支出 | 35.66 | 35.66 |
|
302 | 二、商品和服务支出 | 1.16 |
| 1.16 |
30201 | 办公费 | 0.4 |
| 0.4 |
30202 | 印刷费 | 0.76 |
| 0.76 |
30203 | 咨询费 |
|
|
|
30204 | 手续费 |
|
|
|
30205 | 水费 |
|
|
|
30206 | 电费 |
|
|
|
30207 | 邮电费 |
|
|
|
30208 | 取暖费 |
|
|
|
30209 | 物业管理费 |
|
|
|
30211 | 差旅费 |
|
|
|
30212 | 因公出国(境)费用 |
|
|
|
30213 | 维修(护)费 |
|
|
|
30214 | 租赁费 |
|
|
|
30215 | 会议费 |
|
|
|
30216 | 培训费 |
|
|
|
30217 | 公务接待费 |
|
|
|
30218 | 专用材料费 |
|
|
|
30224 | 被装购置费 |
|
|
|
30225 | 专用燃料费 |
|
|
|
30226 | 劳务费 |
|
|
|
30227 | 委托业务费 |
|
|
|
30228 | 工会经费 |
|
|
|
30229 | 福利费 |
|
|
|
30231 | 公务用车运行维护费 |
|
|
|
30239 | 其他交通费用 |
|
|
|
30240 | 税金及附加费用 |
|
|
|
30299 | 其他商品和服务支出 |
|
|
|
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 70.6 | 70.6 |
|
30301 | 离休费 |
|
|
|
30302 | 退休费 |
|
|
|
30303 | 退职(役)费 |
|
|
|
30304 | 抚恤金 |
|
|
|
30305 | 生活补助 |
|
|
|
30306 | 救济费 |
|
|
|
30307 | 医疗费补助 | 4.07 | 4.07 |
|
30308 | 助学金 |
|
|
|
30309 | 奖励金 |
|
|
|
30310 | 个人农业生产补贴 |
|
|
|
30311 | 住房公积 | 42.43 | 42.43 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 24.1 | 24.1 |
|
310 | 四、资本性支出 |
|
|
|
31002 | 办公设备购置 |
|
|
|
31003 | 专用设备购置 |
|
|
|
31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
31099 | 其他资本性支出 |
|
|
|
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2017年预算数 | 2017年执行数 | 2018年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
15.02 | 1.5 | 13.02 |
| 13.02 | 0.5 | 2 |
| 2 |
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年预算安排总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | ||
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 4060.69 | 一、本年支出 | 4060.69 | 904.59 |
|
(一)一般公共预算财政拨款 | 904.59 | (一)一般公共服务支出 |
|
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
| (二)外交支出 |
|
|
|
(三)事业收入 | 3156.1 | (三)国防支出 |
|
|
|
(四)事业单位经营收入 |
| (四)公共安全支出 |
|
|
|
(五)其他收入 |
| (五)教育支出 | 3877.11 | 721.01 |
|
|
| (六)科学技术支出 |
|
|
|
|
| (七)文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
| (八)社会保障和就业支出 | 116.21 | 116.21 |
|
|
| (九)医疗卫生与计划生育支出 | 24.94 | 24.94 |
|
|
| (十)节能环保支出 |
|
|
|
|
| (十一)城乡社区支出 |
|
|
|
|
| (十二)农林水支出 |
|
|
|
|
| (十三)交通运输支出 |
|
|
|
|
| (十四)资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
| (十五)商业服务业等支出 |
|
|
|
|
| (十六)金融支出 |
|
|
|
|
| (十七)国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
| (十八)住房保障支出 | 42.43 | 42.43 |
|
|
| (十九)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
| (二十)其他支出 |
|
|
|
二、上年结转结余 | 0 |
|
|
|
|
其中:一般公共预算财政拨款 |
| 二、年末结转结余 | 0 | 0 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
| 其中:一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
三、用事业基金弥补收支差额 |
| 政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
收入总计 | 4060.69 | 支出总计 4060.69 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 上年结转、结余 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业经营收入
| 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 |
金额 | 其中:纳入财政专户管理的非税收入 | |||||||
合计 | 4060.69 |
| 904.59 | 904.59 |
| 3156.1 | 2833 |
|
|
|
|
| |
205 | 教育支出 | 3877.11 |
| 721.01 | 721.01 |
| 3156.1 | 2833 |
|
|
|
|
|
20501 | 教育管理事务 | 3877.11 |
| 721.01 | 721.01 |
| 3156.1 | 2833 |
|
|
|
|
|
2050199 | 其他教育事务管理支出 | 3657.11 |
| 501.01 | 501.01 |
| 3156.1 | 2833 |
|
|
|
|
|
20502 | 普通教育 | 220 |
| 220 | 220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2050204 | 高中教育 | 220 |
| 220 | 220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 116.21 |
| 116.21 | 116.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 | 行政事业单位离退休 | 116.21 |
| 116.21 | 116.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 62.34 |
| 62.34 | 62.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.94 |
| 24.94 | 24.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 28.93 |
| 28.93 | 28.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 24.94 |
| 24.94 | 24.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 24.94 |
| 24.94 | 24.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 | 事业单位医疗 | 24.94 |
| 24.94 | 24.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 42.43 |
| 42.43 | 42.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 42.43 |
| 42.43 | 42.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 42.43 |
| 42.43 | 42.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
九、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
合计 | 4060.69 | 3840.69 | 220 |
|
|
| |
205 | 教育支出 | 3877.11 | 3657.11 | 220 |
|
|
|
20501 | 教育管理事务 | 3657.11 | 3657.11 |
|
|
|
|
2050199 | 其他教育事务管理支出 | 3657.11 | 3657.11 |
|
|
|
|
20502 | 普通教育 | 220 |
| 220 |
|
|
|
2050204 | 高中教育 | 220 |
| 220 |
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 116.21 | 116.21 |
|
|
|
|
20805 | 行政事业单位离退休 | 116.21 | 116.21 |
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 62.34 | 62.34 |
|
|
|
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.94 | 24.94 |
|
|
|
|
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 28.93 | 28.93 |
|
|
|
|
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 24.94 | 24.94 |
|
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 24.94 | 24.94 |
|
|
|
|
2101102 | 事业单位医疗 | 24.94 | 24.94 |
|
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 42.43 | 42.43 |
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 42.43 | 42.43 |
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 42.43 | 42.43 |
|
|
|
|
宁夏教育考试院2018年部门预算——部门预算情况说明
一、关于宁夏教育考试院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
宁夏教育考试院2018年财政拨款收支总预904.59万元。收入预算包括:一般公共预算拨款904.59万元,政府性基金预算拨0万元。支出预算包括:教育支出721.01万元、社会保障和就业支出116.21万元、医疗卫生与计划生育支出24.94、住房保障支出42.43万元。
二、关于宁夏教育考试院2018年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
宁夏教育考试院2018年一般公共预算拨款基本支904.59万元,比2017年执行数据增加236.11万元,增长35.32 %。其中:
人员经费683.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费1.16万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明。
宁夏教育考试院2018年一般公共预算拨款项目支出220万元,其中:
2018年预算220万元,比2017年执行数据减少412.76万元,下降65.23 %。主要用于:
1、2050204-高中教育 30299-其他商品和服务支出 50299-其他商品和服务支出
“普通高中学业水平考试组织实施暨考籍管理项目”200万元,主要用于开展普通高中学业水平考试各项工作。
2、2050204-高中教育 39999-其他支出 39999-其他支出
“国家教育考试省级自命题题库建设项目”20万元,主要用于完成命题软件的采购,启动国家教育考试省级自命题题库建设。
三、关于宁夏教育考试院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
宁夏教育考试院2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少15.02万元,其中:因公出国(境)费减少1.5万元,主要原因差额单位没有公用经费,从事业收入支付;公务用车购置费无变化;公务用车运行费减少13.02万元,主要原因差额单位没有公用经费,从事业收入支付;公务接待费减少0.5万元,主要原因差额单位没有公用经费,从事业收入支付。
2018年宁夏教育考试院因公出国(境)团组数0组及人数0人,公务用车购置数0,公务接待批次8次及人数50人。
四、关于宁夏教育考试院2018年政府性基金预算拨款情况说明
(一)基本支出情况说明
宁夏教育考试院2018年政府性基金预算拨款基本支出 0万元,比2017年执行数据增加0万元,增长0 %。其中:
人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
宁夏教育考试院2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元,其中:
按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2018年预算0万元,比2017年执行数据增加0万元,增长0%。
五、关于宁夏教育考试院2018年收支预算情况的总体说明
宁夏教育考试院2018年收入总预算4060.69万元,支出总预算4060.69 万元。
收入预算包括:上年结转0万元,占0 %;财政拨款收入 904.59万元,占22.28 %;事业收入3156.1万元,占77.72 %;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
支出预算包括:基本支出3840.69万元,占94.58%;项目支出 220万元,占5.42%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0 %;对附属单位补助支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年,宁夏教育考试院本级的机关运行经费财政拨款预算0万元,比2017年预算增加0万元,增长0%。
(二)政府采购情况
2018年,宁夏教育考试院政府采购预算340万元,其中:政府采购货物预算340万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算 0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日,宁夏教育考试院占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆4辆,价值127.03万元;办公家具价值55.19万元;其他资产价值3428.4万元。
(四)预算绩效情况
2018年宁夏教育考试院重点项目绩效评价:认真贯彻中央及自治区关于开展预算绩效评价工作的要求,按照自治区财政工作部署积极推进预算绩效评价工作,努力完成各项工作。
(五)其他需说明的事项
本单位无其他需说明的事项。
宁夏教育考试院2018年部门预算——名词解释
1、高中学业水平考试:为了进一步加快普通高中教育质量监测体系建设,推动普通高中课程改革工作的有效实施和教育教学质量的全面提升,结合各省普通高中教育发展实际,在认真调研论证、广泛征求各方意见的基础上组织相应的考试。其中各省市制定相关政策、要求不一。高中学业水平考试的课程标准、考试规定是国家制定的。考试覆盖17个科目,考试人数每年15万人次左右。
2、国家教育考试:指国家批准实施教育考试的机构根据一定的考试目的,对受教育者的知识水平和能力按一定的标准所进行的测定。由于教育考试对受教育者的权益有重大的影响,对国家教育考试就必须进行严格的管理,以保证考试的公正性、科学性、权威性和严肃性。
附件下载: