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宁夏六盘山高级中学2018年部门预算
索引号 | 640000003/2021-00028 | 发文字号 | |
公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 自治区教育厅 |
公开形式 | 主动公开 |
宁夏六盘山高级中学2018年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
宁夏六盘山高级中学2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
宁夏六盘山高级中学创建于2003年,是自治区党委、政府创办的一所面向宁夏南部山区招生的全日制、寄宿制重点示范高中。学校占地面积13万平方米,建筑面积9.5万平方米。是直属于自治区教育厅管理下的独立法人二级预算单位。
学校教学和生活设施齐全。建有校园网和网络中心,多媒体教室10个,120个教室安装有多媒体教学平台。学校现有现有理化生实验室18个,历史、地理实验室各1个,语音室3个,微机室10个,专用书画室、音乐教室6个,通用技术实验室3个,机器人实验室1个;现有阅览室4个,同时可容纳700多人阅览自习,每年订阅报刊500余种,图书室藏书40余万册;有篮、排球场13个、 400米标准田径运动场、足球场和体育馆,有学生浴室、洗衣房、开水房、自助银行等设施。一流的硬件设施给6000名师生的工作、学习、生活和发展创造了良好的氛围。
学校贯彻党的教育方针,全面实施素质教育,积极推进课程改革,坚持“育人为本,德育为首,智育为主,体育为重”、“以学生为主体、以育人为中心、以质量为目标,让每一个学生得到充分发展”的办学思想,以“现代化、高质量、有特色、创一流”为办学宗旨,把“特别有理想、特别有人格、特别讲文明、特别守纪律、特别有毅力、特别有作为”作为育人标准,形成了“爱岗敬业、博学奉献”、“勤学苦练、善问深思”的优良教风和学风,建立起了以“无教师监考”为核心的诚信教育体系。在十年的办学过程中学校秉承高素质高质量,让来自贫困山区的学子在六盘山高中三年的学习成长中,眼界得到开阔,思想得到启迪,心灵得到净化,人格得到完善,学识得到提高,身心得到历练,全面提升学生综合素质。
宁夏六盘山高级中学将继续坚持“扶贫教育、民族教育、素质教育”的办学特色,锐意进取,开拓创新,全校师生正满怀信心,朝着“宁夏示范、西北一流、全国知名,有文化底蕴、有办学特色、有品牌优势的现代化学校”的办学目标奋力迈进。努力办人民满意的学校。
二、部门预算单位构成
我校为宁夏回族自治区教育厅直接管理的独立法人单位,预算级次为自治区本级预算下的二级预算单位。
宁夏六盘山高级中学2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 8090.46 | 一、本年支出 | 8090.46 | 8090.46 | 0 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 8090.46 | (五)教育支出 | 6365.01 | 6365.01 | 0 |
(二)政府性基金预算财政拨款 | 0 | (八)社会保障和就业支出 | 852.78 | 852.78 | 0 |
|
| (九)医疗卫生与计划生育支出 | 240.11 | 240.11 | 0 |
|
| (十八)住房保障支出 | 632.56 | 632.56 | 0 |
二、上年结转结余 | 0 | 二、年末结转结余 | 0 | 0 | 0 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 0 | (一)一般公共预算财政拨款 | 0 | 0 | 0 |
(二)政府性基金预算财政拨款 | 0 | (二)政府性基金预算财政拨款 | 0 | 0 | 0 |
收入总计 | 8090.46 | 支出总计 | 8090.46 | 8090.46 | 0 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年预算安排总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 自治区本级财力安排 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | 自治区本级财力安排 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | |||
小计 | 自治区经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | |||||||||
合计 | 8090.46 | 8090.46 | 8090.46 | 7830.46 | 260 | —— | —— | —— | —— | —— | |
2050204 | 高中教育 | 6625.01 | 6625.01 | 6625.01 | 6365.01 | 260 | —— | —— | —— | —— | —— |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 600.28 | 600.28 | 600.28 | 600.28 | 0 | —— | —— | —— | —— | —— |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 240.11 | 240.11 | 240.11 | 240.11 | 0 | —— | —— | —— | —— | —— |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 12.39 | 12.39 | 12.39 | 12.39 | 0 | —— | —— | —— | —— | —— |
2101102 | 事业单位医疗 | 240.11 | 240.11 | 240.11 | 240.11 | 0 | —— | —— | —— | —— | —— |
2210201 | 住房公积金 | 384.86 | 384.86 | 384.86 | 384.86 | 0 | —— | —— | —— | —— | —— |
2210203 | 购房补贴 | 247.70 | 247.70 | 247.70 | 247.70 | 0 | —— | —— | —— | —— | —— |
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2017年执行数
| 2018年预算数 | 2018年预算数与2017年执行数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 增减额 | 增减% | |
合计 | 7991.56 | 8090.46 | 8090.46 | 0 |
98.9 |
1.24% | ||
2050204 | 高中教育 | 6330.04 | 6365.01 | 6365.01 | 0 |
34.97 |
0.55% | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 687.94 | 600.28 | 600.28 | 0 | -87.66 | -12.74% | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0 | 240.11 | 240.11 | 0 | 240.11 | —— | |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 12.47 | 12.39 | 12.39 | 0 | -0.08 | -0.64% | |
2101102 | 事业单位医疗 | 234.03 | 240.11 | 240.11 | 0 | 6.08 | 2.60% | |
2210201 | 住房公积金 | 399.29 | 384.86 | 384.86 | 0 | -14.43 | -3.61% | |
2210203 | 购房补贴 | 327.79 | 247.70 | 247.70 | 0 | -80.09 | -24.43% |
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 8090.46 | 7187.47 | 902.99 | |
301 | 一、工资福利支出 | 5709.26 | 5709.26 | —— |
30101 | 基本工资 | 2997.79 | 2997.79 | —— |
30102 | 津贴补贴 | —— | —— | —— |
30103 | 奖金 | 1164.54 | 1164.54 | —— |
30106 | 伙食补助费 | —— | 0 | —— |
30107 | 绩效工资 | 260 | 260 | —— |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 600.28 | 600.28 | —— |
30109 | 职业年金缴费 | 240.11 | 240.11 | —— |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 240.11 | 240.11 | —— |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.41 | 0.41 | —— |
30112 | 其他社会保障缴费 | 66.02 | 66.02 | —— |
30114 | 医疗费 | —— | —— | —— |
30199 | 其他工资福利支出 | 140 | 140 | —— |
302 | 二、商品和服务支出 | 902.99 | —— | 897.99 |
30201 | 办公费 | 45 | —— | 45 |
30202 | 印刷费 | 10 | —— | 10 |
30203 | 咨询费 | 0.5 | —— | 0.5 |
30204 | 手续费 | 0.5 | —— | 0.5 |
30205 | 水费 | 30 | —— | 30 |
30206 | 电费 | 30 | —— | 30 |
30207 | 邮电费 | 8 | —— | 8 |
30208 | 取暖费 | 176.16 | —— | 176.16 |
30209 | 物业管理费 | 118 | —— | 118 |
30211 | 差旅费 | 20 | —— | 20 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 25 | —— | 25 |
30213 | 维修(护)费 | 50 | —— | 50 |
30214 | 租赁费 | 1 | —— | 1 |
30215 | 会议费 | 0 | —— | 0 |
30216 | 培训费 | 15 | —— | 15 |
30217 | 公务接待费 | 5 | —— | 5 |
30218 | 专用材料费 | 40 | —— | 40 |
30224 | 被装购置费 | 0 | —— | 0 |
30225 | 专用燃料费 | 0 | —— | 0 |
30226 | 劳务费 | 5 | —— | 4 |
30227 | 委托业务费 | 3 | —— | 3 |
30228 | 工会经费 | 22 | —— | 22 |
30229 | 福利费 | 0 | —— | 0 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 10 | —— | 10 |
30239 | 其他交通费用 | 5 | —— | 5 |
30240 | 税金及附加费用 | 100 | —— | 98 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 183.83 | —— | 181.83 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 1478.82 | 1478.82 | —— |
30301 | 离休费 | —— | —— | —— |
30302 | 退休费 | —— | —— | —— |
30303 | 退职(役)费 | —— | —— | —— |
30304 | 抚恤金 | —— | —— | —— |
30305 | 生活补助 | —— | —— | —— |
30306 | 救济费 | —— | —— | —— |
30307 | 医疗费补助 | —— | —— | —— |
30308 | 助学金 | 596.20 | 596.20 | —— |
30309 | 奖励金 | —— | —— | —— |
30310 | 个人农业生产补贴 | —— | —— | —— |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 882.01 | 882.01 | —— |
310 | 四、资本性支出 | 5 | —— | 5 |
31002 | 办公设备购置 | —— | —— | —— |
31003 | 专用设备购置 | —— | —— | —— |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | —— | —— | —— |
31099 | 其他资本性支出 | 5 | —— | 5 |
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2017年预算数 | 2017年执行数 | 2018年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
40 | 25 | 10 | 0 | 10 | 5 | 9.99 | 1.46 | 7.84 | 0 | 7.84 | 0.68 | 40 | 25 | 10 | 0 | 10 | 5 |
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年预算安排总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | ||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 8590.46 | 一、本年支出 | 8590.46 | 8590.46 | 0 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 8090.46 | (五)教育支出 | 6865.01 | 6865.01 | 0 |
(二)政府性基金预算财政拨款 | 0 | (八)社会保障和就业支出 | 852.78 | 852.78 | 0 |
(三)事业收入 | 500 | (九)医疗卫生与计划生育支出 | 240.11 | 240.11 | 0 |
(四)事业单位经营收入 | 0 | (十八)住房保障支出 | 632.56 | 632.56 |
|
(五)其他收入 | 0 |
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二、上年结转结余 | 0 | 二、年末结转结余 | 0 | 0 | 0 |
其中:一般公共预算财政拨款 | 0 | 其中:一般公共预算财政拨款 | 0 | 0 | 0 |
政府性基金预算财政拨款 | 0 | 政府性基金预算财政拨款 | 0 | 0 | 0 |
三、用事业基金弥补收支差额 | 0 |
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收入总计 | 8590.46 | 支出总计 | 8590.46 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 上年结转、结余 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业经营收入
| 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 |
金额 | 其中:纳入财政专户管理的非税收入 | |||||||
合计 | 8590.46 | 0 | 8090.46 | 8090.46 | 0 | 500 | 500 |
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2050204 | 高中教育 | 6865.01 | 0 | 6365.01 | 6365.01 | 0 | 500 | 500 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 600.28 | —— | 600.28 | 600.28 | 0 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 240.11 | —— | 240.11 | 240.11 | 0 |
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2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 12.39 | —— | 12.39 | 12.39 | 0 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 240.11 | —— | 240.11 | 240.11 | 0 |
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2210201 | 住房公积金 | 384.86 | —— | 384.86 | 384.86 | 0 |
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2210203 | 购房补贴 | 247.70 | —— | 247.70 | 247.70 | 0 |
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九、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
合计 | 8590.46 | 8590.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2050204 | 高中教育 | 6865.01 | 6865.01 | —— | —— | —— | —— |
2050299 | 其他普通教育支出 | 0 | 0 | —— | —— | —— | —— |
2059999 | 其他教育支出 | 0 | 0 | —— | —— | —— | —— |
2070307 | 体育场馆 | 0 | 0 | —— | —— | —— | —— |
2030200 | 中央政府国外债务付息支出 | 0 | 0 | —— | —— | —— | —— |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 600.28 | 600.28 | 0 | —— | —— | —— |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 240.11 | 240.11 | 0 | —— | —— | —— |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 12.39 | 12.39 | 0 | —— | —— | —— |
2101102 | 事业单位医疗 | 240.11 | 240.11 | 0 | —— | —— | —— |
2210201 | 住房公积金 | 384.86 | 384.86 | 0 | —— | —— | —— |
2210203 | 购房补贴 | 247.70 | 247.70 | 0 | —— | —— | —— |
宁夏六盘山高级中学2018年部门预算——部门预算情况说明
一、关于宁夏六盘山高级中学2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
宁夏六盘山高级中学2018年财政拨款收支总预算 万元。收入预算包括:一般公共预算拨款8090.46万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:教育支出6365.01万元,社会保障和就业支出852.78万元,医疗卫生与计划生育支出240.11万元,住房保障支出632.56万元。
二、关于宁夏六盘山高级中学2018年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
宁夏六盘山高级中学2018年一般公共预算拨款基本支出8090.46万元,比2017年执行数据增加98.90万元,增长1.24%。其中:
人员经费7187.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、助学金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费902.99万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明。
宁夏六盘山高级中学2018年一般公共预算拨款项目支出0万元。2018年度预算批复中中小学项目预算由自治区教育厅统筹代编,未在预算批复中单独反映。
三、关于宁夏六盘山高级中学2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
宁夏六盘山高级中学2018年“三公”经费财政拨款预算数为40万元,其中:因公出国(境)费25万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费10万元,公务接待费5万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算与2017年持平,无变化。
2018年宁夏六盘山高级中学预计因公出国(境)团组数2组及人数3人,公务用车购置数0,公务接待批次10次及人数30人左右。
四、关于宁夏六盘山高级中学2018年政府性基金预算拨款情况说明
我校2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,预算批复中未安排政府性基金资金。
五、关于宁夏六盘山高级中学2018年收支预算情况的总体说明
宁夏六盘山高级中学2018年收入总预算8590.46万元,支出总预算8590.46万元。
收入预算包括:财政拨款收入8090.46万元,占94.18%;事业收入500万元,占5.82%。
支出预算包括:基本支出8590.46万元,占100%;项目支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
我校为全额财政拨款事业单位,不编列机关运行经费,2018年没有机关运行经费预算安排的支出。
(二)政府采购情况
2018年,宁夏六盘山高级中学政府采购预算810万元,其中:政府采购货物预算310万元,政府采购工程预算 万元,政府采购服务预算500万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日,宁夏六盘山高级中学使用国有资产总体情况为房屋95207平方米,价值21206.40万元;土地证证载面积为0平方米,价值276.02万元;车辆2辆,价值44.98万元;其他固定资产价值5622.29万元。
(四)预算绩效情况
我校认真贯彻中央及自治区关于开展预算绩效目标编制和评价工作的要求,努力完成各项工作。
(五)其他需说明的事项
2018年宁夏六盘山高级中学重点项目为校园小广场维修改造工程,预计投资556万元,其中自治区地方预算内统筹投资500万元,自治区教育厅协调自治区财政厅筹措解决56万元。该项目已获得自治区发改委批准,并已完成项目规划和相关基础工作。该项目完成后,可以排除因基础设施老化带来的安全隐患,为师生安全高效的学习生活提供良好的条件。
宁夏六盘山高级中学2018年部门预算——名词解释
我校没有需要解释的专业名词。
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