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宁夏师范学院2018年部门预算

发表时间:2018-02-23

 

 

 

宁夏师范学院2018年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

   

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 


宁夏师范学院2018年部门预算——单位概况

 

一、主要职能

宁夏师范学院坐落于宁夏南部六盘山下历史名城——固原市,隶属自治区人民政府管理,是宁夏唯一的师范类本科院校。

学校前身是创办于1975年的六盘山大学,1978年经国务院批准改建为固原师范专科学校,1994年更名为固原师范高等专科学校, 2002年与原固原市卫生学校合并,组建成新的固原师范高等专科学校,20062月经教育部批准更名为宁夏师范学院,升格为本科院校,2012年获教育硕士专业学位研究生培养资格,2013年顺利通过教育部本科教学工作合格评估,2013年成为宁夏首所师范生免费教育试点学校。

学校坚持中国特色社会主义办学方向,贯彻落实党和国家的教育方针,承担人才培养,探求科学真理,服务社会发展,传播先进文化,引领文明进步;遵循普通高等教育发展规律,培育和践行社会主义核心价值观。

学校实施普通高等教育,根据地方社会需要开展成人教育、应用技术型教育和中小幼学校教师校长培训,积极发展研究生教育,努力拓展对外合作办学。

学校的主要教育形式为全日制普通高等学历教育,以本科生教育为主,辅以适应地方经济社会需要的其他类型教育。

学校以学生为根本,以教师为主体,以教学为中心,以学术为本位,坚持科学发展、内涵发展、特色发展,围绕立德树人这一根本任务,教育学生遵纪守法,引导和培养学生增强社会责任感、创新精神和实践能力,树立正确的世界观、人生观和价值观。通过思想传播、知识传授和能力培训,培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人,努力提升学校服务地方经济和社会发展的能力和水平

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,宁夏师范学院现设有12个教学单位、2个科研单位、4个直属单位、18个党群行政单位。

 

 


宁夏师范学院2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                    单位:万元

    

    

   

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

11855.47 

一、本年支出

11855.47 

11855.47 

 

(一)一般公共预算财政拨款

11855.47 

(一)一般公共服务支出

          

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

9740.01 

9740.01 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

1274.84 

1274.84 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

319.19 

319.19 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

521.43 

521.43 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

11855.47 

支出总计11855.47

二、财政拨款支出预算总表

 

财政拨款支出预算总表

                                                                      单位:万元

功能分类科目

2018预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金预算财政拨款

科目

编码

科目名称

合计

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

小计

自治区经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

 

合计

11855.47

11855.47 

11855.47 

11655.47 

200 

 

 

 

 

 

 2050205

高等教育

9740.01

9740.01 

9740.01 

9540.01 

200 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

797.97

797.97

797.97

797.97

 

 

 

 

 

 

 2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

319.19

319.19 

319.19 

319.19 

 

 

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

157.68

157.68 

157.68 

157.68 

 

 

 

 

 

 

2101102

 

事业单位医疗

319.19

319.19

319.19

319.19

 

 

 

 

 

 

2210201

 

 住房公积金

521.43

521.43 

521.43 

521.43 

 

 

 

 

 

 

 

三、一般公共预算支出表

                 

                                                                  单位:万元

功能分类科目

2017年执行数

2018年预算数

2018年预算数与2017年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

增减额

增减%

 

合计

11167.18

11855.47

8777.47

3078

688.29

6.16%

205

教育支出

9548.33

9740.01

6662.01

3078

191.68

2.01%

20502

普通教育

9548.33

9740.01

6662.01

3078

191.68

2.01%

2050205

高等教育

9548.33

9740.01

6662.01

3078

191.68

2.01%

208

社会保障和就业支出

761.59

1274.84

1274.84

 

513.25

67.39%

20805

行政事业单位离退休

761.59

1274.84

1274.84

 

513.25

67.39%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

627.64

797.97

797.97

 

170.33

27.12%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

 

319.19

319.19

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

133.95

157.68

157.68

 

23.73

17.72%

210

医疗卫生与计划生育支出

315.31

319.19

319.19

 

3.88

1.23%

21011

行政事业单位医疗

315.31

319.19

319.19

 

3.88

1.23%

2101102

事业单位医疗

315.31

319.19

319.19

 

3.88

1.23%

221

住房保障支出

541.95

521.43

521.43

 

-20.52

-3.79%

22102

住房改革支出

541.95

521.43

521.43

 

-20.52

-3.79%

2210201

住房公积金

541.95

521.43

521.43

 

-20.52

-3.79%

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                  单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

11277.47

8983.83

2293.64

301

一、工资福利支出

8823.92

8823.92

 

30101

基本工资

2155.89

2155.89

 

30102

津贴补贴

665.44

665.44

 

30103

奖金

856.00

856.00

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

3101.03

3101.03

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

797.97

797.97

 

30109

职业年金缴费

319.19

319.19

 

30110

职工基本医疗保险缴费

319.19

319.19

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

 

 

30112

其他社会保障缴费

87.78

87.78

 

30113

住房公积金

521.43

521.43

 

30114

医疗费

 

 

 

30199

其他工资福利支出

 

 

 

302

二、商品和服务支出

2043.64

 

2043.64

30201

办公费

60.00

 

60.00

30202

印刷费

20.00

 

20.00

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

60.00

 

60.00

30206

电费

110.00

 

110.00

30207

邮电费

 

 

 

30208

取暖费

210.00

 

210.00

30209

物业管理费

377.80

 

377.80

30211

差旅费

100.00

 

100.00

30212

因公出国(境)费用

280.00

 

280.00

30213

维修(护)费

345.00

 

345.00

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

15.00

 

15.00

30216

培训费

15.00

 

15.00

30217

公务接待费

60.00

 

60.00

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

200.00

 

200.00

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

47.88

 

47.88

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

135.00

 

135.00

30239

其他交通费用

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

7.96

 

7.96

303

三、对个人和家庭的补助

159.91

159.91

 

30301

离休费

34.12

34.12

 

30302

退休费

103.80

103.80

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

10.19

10.19

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费补助

11.80

11.80

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

个人农业生产补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

四、资本性支出

250.00

 

250.00

31002

办公设备购置

50.00

 

50.00

31003

专用设备购置

200.00

 

200.00

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

五、一般公共预算三公经费支出表

一般公共预算“三公”支出表

                                                                     单位:万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置

及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

235

 40

135

 

135

 60

129.5

8.17

105

 

105

16.33

235

 40

135

 

135

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                        单位:万元

功能分类科目

2018年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                     单位:万元

    

    

   

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

14355.47 

一、本年支出

14355.47 

11855.47 

 

(一)一般公共预算财政拨款

11855.47 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

(三)事业收入

2500.00 

(三)国防支出

 

 

 

(四)事业单位经营收入

 

(四)公共安全支出

 

 

 

(五)其他收入

 

(五)教育支出

12240.01 

9740.01 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

1274.84 

1274.84 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

319.19 

319.19 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

521.43 

521.43 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

二、上年结转结余

 

 

 

 

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

二、年末结转结余

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

 

 

三、用事业基金弥补收支差额

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

14355.47 

支出总计14355.47

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                     单位:万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业经营收入

 

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

 

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

 

 合计

14355.47

 

11855.47 

11855.47 

 

 

2500.00

 

 

 

 

 

2050205

 高等教育

12240.01

 

9740.01 

9740.01 

 

 

2500.00 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

797.97

 

797.97

797.97

 

 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

319.19 

 

319.19 

319.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

157.68 

 

157.68 

157.68 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101102

 

事业单位医疗

319.19

 

319.19

319.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

 

住房公积金

521.43

 

521.43 

521.43 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                       单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

 

合计

14355.47

11277.47

3078.00

 

 

 

2050205

 高等教育

12240.01

9162.01

3078.00

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

797.97

797.97

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

319.19

319.19

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

157.68

157.68

 

 

 

 

2101102

 

事业单位医疗

319.19

319.19

 

 

 

 

2210201

 

住房公积金

521.43

521.43

 

 

 

 

 


宁夏师范学院2018年部门预算—部门预算情况说明

 

一、关于宁夏师范学院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏师范学院2018年财政拨款收支总预算14355.47万元。收入预算包括:一般公共预算拨款11855.47万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入2500万元。支出预算包括:教育支出12240.01万元、社会保障和就业支出1274.84万元、医疗卫生与计划生育支出319.19万元、住房保障支出521.43万元。

二、关于宁夏师范学院2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

宁夏师范学院2018年一般公共预算拨款基本支出11277.47万元,比2017年执行数据增加840.29万元,增长8.05%。其中:

人员经费8983.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费2293.64万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明。

宁夏师范学院2018年一般公共预算拨款项目支出3078万元,其中,205类 教育支出-02款 普通教育-05高等教育专项5:

1、宁夏师范学院财政核拨招收免费师范生补助专项资金1100万元,比2017年执行数据增加100万元,增长10%。主要用于免费师范生在校期间学费、住宿费、教材费、生活补助等相关费用。

2、宁夏师范学院财政返还学校国有资处置等其他项目收入200万元,比2017年执行数据增加0万元,增长0%。主要用于校园场馆维修维护等。

3、宁夏师范学院财政核拨师范类学生减免学费项目经费1400万元,比2017年执行数据增加170万元,增长13.8%。主要用于学校正常运行所需资金支出。

4、宁夏师范学院师资队伍建设项目资金300万元,比2017年执行数据增加0万元,增长0%。主要用于促进教师队伍结构优化,建立一支结构合理、素质高、能力强、具有创新奉献精神的教师队伍和实验技术人才队伍,形成高水平的实验教学梯队,将对学校专业建设、学科建设、教学团队建设提供有力的支持。

5、宁夏师范学院财政对学校银行贷款贴息78万元,比2017年执行数据减少122万元,下降61%主要支付2018年银行贷款利息。

三、关于宁夏师范学院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

宁夏师范学院2018年“三公”经费财政拨款预算数为235万元,其中:因公出国(境)费40万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费135万元,公务接待费60万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是出国人次无大的变化;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因是未购置车辆;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因是未增加车辆;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是接待人次无大的变化。

2018年宁夏师范学院因公出国(境)团组数3组、人数9人;公务用车购置数0;公务接待批次342次及人数1710人。

四、关于宁夏师范学院2018年政府性基金预算拨款情况说明

财政批复宁夏师范学院的2018年部门预算未安排政府性基金支出。

五、关于宁夏师范学院2018年收支预算情况的总体说明

宁夏师范学院2018年收入总预算14355.47万元,支出总预算14355.47万元。

收入预算包括:上年结转0万元,占0%;财政拨款收入   11855.47万元,占82.6%;事业收入2500万元,占17.4%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

支出预算包括:基本支出11277.47万元,占78.6%;项目支出3078万元,占21.4%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0 %

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,宁夏师范学院机关运行经费财政拨款预算0万元,比2017年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%

(二)政府采购情况

2018年,宁夏师范学院政府采购预算900万元,其中:政府采购货物预算800万元,政府采购工程预算100万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20171231日,宁夏师范学院占用使用国有资产总体情况为房屋174340平方米,价值36987.91万元;土地928000平方米,价值2458.05万元;车辆15辆,价值404.57万元;办公家具价值1476.55万元;其他资产价值31438.9万元。

(四)预算绩效情况

2018年,学校认真贯彻中央及自治区关于开展预算绩效评价工作的要求,按照自治区财政工作部署积极推进预算绩效评价工作,努力完成各项工作。

(五)其他需说明的事项

无其他需说明的事项

宁夏师范学院2018年部门预算——名词解释

免费师范生补助专项资金:根据自治区关于实施区内师范生免费教育试点工作的通知精神,宁夏师范学院承担宁夏区内师范生免费教育培养试点任务,免费师范生在校期间的学费、教材费和住宿费由自治区财政按相关规定标准补助给学校,学校不得向个人收取费用,同时,自治区财政为每位免费师范生在校期间提供生活费补助。

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